Faktúry
Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
22. 1. 2021 |
Vyúčtov.el.energie-OcÚ |
-46,27 EUR |
Energie2, a.s. obec |
22. 1. 2021 |
Brána 1 ks MKS doplatok |
873,00 EUR |
Branislav Uhlárik obec |
22. 1. 2021 |
Rozbor vody + ČOV |
203,45 EUR |
ALS SK, s.r.o. obec |
22. 1. 2021 |
Komunálny odpad |
366,39 EUR |
Marius Pedersen obec |
22. 1. 2021 |
Telefón |
19,99 EUR |
Slovak Telekom obec |
22. 1. 2021 |
Telefón + internet |
45,26 EUR |
Slovak Telekom obec |
22. 1. 2021 |
Čelný nakladač s výbavou |
59 870,00 EUR |
Róbert Bartuš, s.r.o. obec |
22. 1. 2021 |
Komunálny odpad |
534,49 EUR |
Marius Pedersen obec |
22. 1. 2021 |
Komunálny odpad |
515,86 EUR |
Marius Pedersen obec |
22. 1. 2021 |
LED ver.osvetlenie 3ks |
60,97 EUR |
LEDart s.r.o. obec |
15. 12. 2020 |
Činnosť zodp.osoby GDPR |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. obec |
15. 12. 2020 |
Telefón-mobil |
19,58 EUR |
Slovak Telekom obec |
15. 12. 2020 |
Prepojenie na CUET |
798,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
15. 12. 2020 |
Autonabíjačka IVECO |
34,38 EUR |
ANDREA SHOP, s.r.o. obec |
15. 12. 2020 |
Brána 1 ks - záloha (MKS) |
873,00 EUR |
Branislav Uhlárik obec |
15. 12. 2020 |
Vyúčtov.el.energ.-VO |
13,54 EUR |
Energie2, a.s. obec |
15. 12. 2020 |
Vyúčtov.el.energ.-OcÚ |
-181,57 EUR |
Energie2, a.s. obec |
15. 12. 2020 |
Vyúčt.el.energie-vodovod |
-314,39 EUR |
Energie2, a.s. obec |
15. 12. 2020 |
Ochranné pomôcky |
151,56 EUR |
MAXIMM s.r.o. obec |
15. 12. 2020 |
Telefón-mobil |
19,99 EUR |
Slovak Telekom obec |
15. 12. 2020 |
Telefón + internet |
44,81 EUR |
Slovak Telekom obec |
15. 12. 2020 |
Komunálny odpad |
426,64 EUR |
Marius Pedersen obec |
5. 11. 2020 |
Činnosť zodpov.osoby GDPR |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. obec |
5. 11. 2020 |
Dezinfekčné prostriedky |
102,88 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
5. 11. 2020 |
Telefon-mobil |
17,65 EUR |
Slovak Telekom obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.